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内部审计岗位职责 篇17

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  1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

  2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

  3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

  4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

  5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

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